住房和城乡建设部科技与产业化发展中心2020年决算信息公开
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【信息时间:2021-08-17 阅读次数: 】
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
(一)主要职能
建筑节能与绿色低碳发展、新型建筑工业化、城市更新与新型城市基础设施建设、乡村建设、住房和房地产市场等领域的技术经济政策、发展规划、标准规范研究、科技成果推广转化和技术咨询服务。
承担住房和城乡建设行业技术评估、推广和性能认定工作;承担住房和城乡建设行业新技术、新产品和新工艺的技术交流与培训工作;主办广厦奖,承办华夏建设科学技术奖,负责华夏奖日常管理工作;组织中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会;主办《建设科技》《住宅产业》和《住宅科技》三份行业期刊。
(二)机构情况
经部人事司批准,2020年将科技与产业化中心内设处室由17个整合为15个,分别为党委办公室、综合处、财务处、科研管理与国际合作处、信息与培训处、建筑节能与低碳发展处、绿色建筑发展处、产业发展处、建筑技术处、城市建设与更新处、村镇建设与人居环境处、农房建设与绿色建材处、评估推广处、智慧城市与大数据处、住房和房地产处。
二、决算编报范围
2020年度,本部门决算汇编户数共2个。 住房和城乡建设部科技与产业化中心(以下简称科技与产业化中心)、住房和城乡建设部科技与产业化中心培训中心(以下简称培训中心)均是经费自理事业单位。2020年均执行《政府会计制度》,实行预算会计、财务会计平行记账并填报了部门决算报表。
科技与产业化中心为二级预算单位,培训中心为三级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,484.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
13,277.83 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
303.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
181.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12,679.16 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
215.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
16,065.70 |
本年支出合计 |
58 |
13,076.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
58.37 |
结余分配 |
59 |
2,933.69 |
|
年初结转和结余 |
29 |
25.27 |
年末结转和结余 |
60 |
138.91 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,149.34 |
总计 |
62 |
16,149.34 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
|||||||||||
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|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
16,065.70 |
2,484.78 |
|
13,277.83 |
|
|
303.08 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.76 |
|
|
181.76 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.76 |
|
|
181.76 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.76 |
|
|
181.76 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,668.11 |
2,484.78 |
|
12,880.25 |
|
|
303.08 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,668.11 |
2,484.78 |
|
12,880.25 |
|
|
303.08 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15,668.11 |
2,484.78 |
|
12,880.25 |
|
|
303.08 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
215.83 |
|
|
215.83 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
215.83 |
|
|
215.83 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
215.83 |
|
|
215.83 |
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
13,076.75 |
10,705.60 |
2,371.14 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.76 |
181.76 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.76 |
181.76 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.76 |
181.76 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,679.16 |
10,308.01 |
2,371.14 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,679.16 |
10,308.01 |
2,371.14 |
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,679.16 |
10,308.01 |
2,371.14 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
215.83 |
215.83 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
215.83 |
215.83 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
215.83 |
215.83 |
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
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|
公开04表 |
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,484.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,371.14 |
2,371.14 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,484.78 |
本年支出合计 |
59 |
2,371.14 |
2,371.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
25.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
138.91 |
138.91 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
25.27 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,510.05 |
总计 |
64 |
2,510.05 |
2,510.05 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2,484.78 |
|
2,484.78 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,484.78 |
|
2,484.78 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,484.78 |
|
2,484.78 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,484.78 |
|
2,484.78 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入16065.7万元,其中事业收入13277.83万元,其他收入303.08万元,项目收入2484.78万元。
2020年支出13076.75万元,其中基本支出10705.6万元,项目支出2371.15万元。
二、收入决算情况说明
2020年收入16065.7万元, 其中事业收入13277.83万元,其他收入303.08万元,财政拨款收入2484.78万元,其他收入中包括利息收入141.77万元,下属企业上缴利润161.31万元。
各项收入占总收入的比重如图所示:

三、支出决算情况说明
2020年支出13076.75万元, 其中基本支出10705.6万元,项目支出2371.14万元,包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
各项支出占总支出的比重如图所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三个项目下达数2484.78万元为财政拨款收入,支出金额2371.14万元为财政拨款支出。
五、其他重要事项情况说明
政府采购情况,采购计划资金来源为1.23万元,实际采购金额1.23万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如技术服务、技术咨询。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入,主要是存款利息收入及下属企业上缴利润。
四、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。